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审计师考试试题《审计理论与实务》每日一练:内部控制测评(11.25)

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 19:35:33 审计师考试
审计师考试试题《审计理论与实务》每日一练:内部控制测评(11.25)
审计师考试试题《审计理论与实务》每日一练:内部控制测评(11.25)审计师考试
中级审计师考试·多选题

下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有( )。

A.实地观察仓库验收原材料的情况

B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备

C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对

D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化

E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

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【正确答案】ABE

【答案解析】计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化属于销售业务循环内部控制测试;编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对属于实质性审查。审计师考试